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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDERLEI MARANGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 63 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária vencida no dia 06 de janeiro de 2025 para o servidor Vanderlei Marangon em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar tratamento médico, conforme solicitação em anexo. 401,82 401,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 Uma diária vencida no dia 06 de janeiro de 2025 para o servidor Vanderlei Marangon em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar tratamento médico, conforme solicitação em anexo. 401,82
07/01/2025 Liquidado nesta data para o credor VANDERLEI MARANGON conforme solicitação de diárias. 401,82
16/01/2025 Pagamento de Empenho 63/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 401,82
TOTAL 401,82 401,82 401,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.