| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI MARANGON | 
| Número do empenho: | 64 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Fiat Argo Placa JBK-0C95 em Passo Fundo-RS devido ao cartão combustível ter sido esquecido na Unidade Básica de Saúde, conforme solicitação em anexo. | 204,03 | 204,03 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Fiat Argo Placa JBK-0C95 em Passo Fundo-RS devido ao cartão combustível ter sido esquecido na Unidade Básica de Saúde, conforme solicitação em anexo. | 204,03 | ||
| 07/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 140/77641; | 204,03 | ||
| 16/01/2025 | Pagamento de Empenho 64/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 204,03 | ||
| TOTAL | 204,03 | 204,03 | 204,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||