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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 642 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO 40,00 360,00
1.00 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagens de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 1 lavagem para os veículos: Fiat Argo placa JBR-8F53 e Spin placa JAH-7E21; e 2 lavagens para os veículos Fiat Argo placas: JBR-8F80, IYY-0288, JBH-7F69 e JBK-0C95. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagens de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 1 lavagem para os veículos: Fiat Argo placa JBR-8F53 e Spin placa JAH-7E21; e 2 lavagens para os veículos Fiat Argo placas: JBR-8F80, IYY-0288, JBH-7F69 e JBK-0C95. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 410,00
06/02/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8 40,00
06/02/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8 50,00
06/02/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8 80,00
06/02/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8 80,00
06/02/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8 80,00
06/02/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8 80,00
19/02/2025 Pagamento de Empenho 642/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.