| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA | 
| Número do empenho: | 6514 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 4.00 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 04 cargas de gás para preparar a merenda escolar dos alunos da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. | 142,00 | 568,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 04 cargas de gás para preparar a merenda escolar dos alunos da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. | 568,00 | ||
| 01/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1626; REF. EMPENHO 6514/2025 299437 - SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA Chave de Acesso: 4325 0923 8938 9000 0103 5500 1000 0016 2612 6084 2013 | 568,00 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Empenho 6514/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 568,00 | ||
| TOTAL | 568,00 | 568,00 | 568,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||