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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6518 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 HUB 8 PORTAS - HUB 8 PORTAS 90,00 180,00
1.00 EXTENSÃO NOSCHOK 49,00 49,00
5.00 CABO DE REDE CAT5E AZUL 3,50 17,50
3.00 CON RJ45 CAT5E KEYTINE Finalidade: Aquisição de materiais de informática para uso na sala do Secretário de Finanças e Patrimônio e no Setor de Compras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 3,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 HUB 8 PORTAS - HUB 8 PORTAS EXTENSÃO NOSCHOK CABO DE REDE CAT5E AZUL CON RJ45 CAT5E KEYTINE Finalidade: Aquisição de materiais de informática para uso na sala do Secretário de Finanças e Patrimônio e no Setor de Compras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 255,50
03/10/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 96 Chave de Acesso: 4325 0943 4272 0700 0150 5500 1000 0000 9618 5840 8181 255,50
09/10/2025 Pagamento de Empenho 6518/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 255,50
TOTAL 255,50 255,50 255,50
SALDO A PAGAR 0,00