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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 11:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6685 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 09/2025 0,00 1.528,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 09/2025 1.528,13
24/09/2025 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2025. 1.528,13
29/09/2025 Pagamento de Empenho 6685/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.528,13
TOTAL 1.528,13 1.528,13 1.528,13
SALDO A PAGAR 0,00