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Última atualização realizada em 01/11/2025 às 08:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: F.G.T.S.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6705 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao de Equipes do PACS - Federal
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: folha pgto 09/2025 0,00 437,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: folha pgto 09/2025 437,18
24/09/2025 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2025. 437,18
17/10/2025 Pagamento de Empenho 6705/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 437,18
TOTAL 437,18 437,18 437,18
SALDO A PAGAR 0,00