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Última atualização realizada em 01/11/2025 às 08:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6716 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 09/2025 0,00 1.754,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 09/2025 1.754,02
24/09/2025 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2025. 1.754,02
29/09/2025 Pagamento de Empenho 6716/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.754,02
TOTAL 1.754,02 1.754,02 1.754,02
SALDO A PAGAR 0,00