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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6771 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 09/2025 0,00 3.542,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 09/2025 3.542,63
24/09/2025 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2025. 3.542,63
29/09/2025 Pagamento de Empenho 6771/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.542,63
TOTAL 3.542,63 3.542,63 3.542,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.