| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME | 
| Número do empenho: | 6876 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-FAROL ESQUERDO | 94.103,82 | 705,50 | 
| 0.01 | Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-FAROL DIREITO | 94.103,82 | 705,50 | 
| 0.00 | Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-INTERRUPTOR LUZ DE RÉ Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Uno, placa IVC-0B19, da Secretaria de Saúde. | 94.103,82 | 133,73 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-FAROL ESQUERDO Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-FAROL DIREITO Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-INTERRUPTOR LUZ DE RÉ Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Uno, placa IVC-0B19, da Secretaria de Saúde. | 1.544,73 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1785; REF. EMPENHO 6876/2025 2462 - FABIANO NOVELLO - ME Chave de Acesso: 4325 1006 9940 3100 0191 5500 1000 0017 8516 5883 6425 | 1.544,73 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 6876/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.544,73 | ||
| TOTAL | 1.544,73 | 1.544,73 | 1.544,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||