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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 688 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fatura do serviço de energia elétrica do Centro Administrativo referente ao mês de janeiro de 2025. 3.285,20 3.285,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 Fatura do serviço de energia elétrica do Centro Administrativo referente ao mês de janeiro de 2025. 3.285,20
31/01/2025 Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de janeiro de 2025. 3.285,20
07/02/2025 Pagamento de Empenho 688/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.285,20
07/02/2025 EMPENHO 688 CREDOR CRELUZ QUITADO INDEVIDAMENTE -3.285,20
12/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 688/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 3.285,20
TOTAL 3.285,20 3.285,20 3.285,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.