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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 11:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6881 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
81.00 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de Máquinas Pesadas (Pá Carregadeira), incluindo serviço de solda. Marca: Doosan. Finalidade: Prestação de serviços de drenagem do óleo hidráulico para limpeza do corpo de válvula, retirada do pedal para embuchamento, desmontagem do corpo de válvula central do freio para limpeza das válvulas, troca do filtro do freio e desmontagem dos pinos de articulação para preenchimento e eliminação de folgas, na Pá Carregadeir 140,00 11.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de Máquinas Pesadas (Pá Carregadeira), incluindo serviço de solda. Marca: Doosan. Finalidade: Prestação de serviços de drenagem do óleo hidráulico para limpeza do corpo de válvula, retirada do pedal para embuchamento, desmontagem do corpo de válvula central do freio para limpeza das válvulas, troca do filtro do freio e desmontagem dos pinos de articulação para preenchimento e eliminação de folgas, na Pá Carregadeira Doosan DL200, placa BUC-8302, da Secretaria de Obras e Urbanismo. 11.340,00
16/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/518; REF. EMPENHO 6881/2025 30 - ARI PAULO PASQUETTI Município de Rodeio Bonito-RS Código de Verificação: RIIZ-NWU1 11.340,00
20/10/2025 Pagamento de Empenho 6881/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.340,00
TOTAL 11.340,00 11.340,00 11.340,00
SALDO A PAGAR 0,00