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Última atualização realizada em 02/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7116 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária correspondente aos dias 05 e 06 de outubro de 2025 para o motorista da Secretaria de Saúde, Fernando Alves da Silva, quando levou paciente para realizar consulta médica no Hospital Nossa Senhora da Conceição e servidoras para realizarem curso no município de Porto Alegre-RS. 427,13 427,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 Uma diária correspondente aos dias 05 e 06 de outubro de 2025 para o motorista da Secretaria de Saúde, Fernando Alves da Silva, quando levou paciente para realizar consulta médica no Hospital Nossa Senhora da Conceição e servidoras para realizarem curso no município de Porto Alegre-RS. 427,13
09/10/2025 Liquidado nesta data para o servidor FERNANDO ALVES DA SILVA conforme solicitação de diárias 427,13
16/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7116/2025 FERNANDO ALVES DA SILVA - 416989 427,13
TOTAL 427,13 427,13 427,13
SALDO A PAGAR 0,00