| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DE OLIVEIRA | 
| Número do empenho: | 7119 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO PAINEL DE LED Finalidade: Locação de painel de LED para evento de corrida promovido por grupo local do município, com suporte da Administração Municipal através da Secretaria de Industria, Comércio e Turismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | LOCAÇÃO PAINEL DE LED Finalidade: Locação de painel de LED para evento de corrida promovido por grupo local do município, com suporte da Administração Municipal através da Secretaria de Industria, Comércio e Turismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.000,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/38; REF. EMPENHO 7119/2025 416342 - VOLNEI DE OLIVEIRA Município de Rodeio Bonito-RS Código de Verificação: 4315 9092 2505 1299 1000 1600 0000 0000 0038 2510 5202 0414 68 | 1.000,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 7119/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||