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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 11:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7169 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
750.00 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9 X 5,3 X 19 CM 0,70 525,00
2.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 36,00 72,00
4.00 TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Vera Lucia Arruda de Paula, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. 91,00 364,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9 X 5,3 X 19 CM CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Vera Lucia Arruda de Paula, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. 961,00
17/10/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 63182705 Chave de Acesso: 4325 1087 9586 7400 0181 5589 0063 1827 0513 4565 0577 961,00
21/10/2025 Pagamento de Empenho 7169/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 961,00
TOTAL 961,00 961,00 961,00
SALDO A PAGAR 0,00