Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
717 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
GASOLINA COMUM
Aquisição de combustível para o Soprador utilizado na limpeza da Praça Central Gildo Possamai. |
6,56 |
131,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2025 |
GASOLINA COMUM
Aquisição de combustível para o Soprador utilizado na limpeza da Praça Central Gildo Possamai. |
131,20 |
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31/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/6578; |
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131,20 |
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12/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 717/2025
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1 |
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131,20 |
TOTAL |
131,20 |
131,20 |
131,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.