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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 11:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7231 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AMARELA, BALDE 18LT 572,00 2.860,00
2.00 TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AZUL, BALDE 18LTS 572,00 1.144,00
9.00 DILUENTE (SOLVENTE) PARA TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁR Finalidade: Aquisição de tintas para a realização de pinturas e demarcações viárias em vias urbanas do município. 405,00 3.645,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AMARELA, BALDE 18LT TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AZUL, BALDE 18LTS DILUENTE (SOLVENTE) PARA TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁR Finalidade: Aquisição de tintas para a realização de pinturas e demarcações viárias em vias urbanas do município. 7.649,00
23/10/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 775 Chave de Acesso: 4325 1008 4535 8300 0118 5500 1000 0007 7514 1856 3457 7.649,00
24/10/2025 Pagamento de Empenho 7231/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.649,00
TOTAL 7.649,00 7.649,00 7.649,00
SALDO A PAGAR 0,00