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Última atualização realizada em 03/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ORQUINARE FABRICA DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7354 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARMÁRIOS DE COZINHA FABRICADO EM MDF GALIANO – BER 4.281,00 4.281,00
1.00 ARMÁRIOS SALA DE GRUPOS 01 FABRICADO EM MDF GALIAN 4.695,00 4.695,00
1.00 ARMÁRIOS SALA DE GRUPOS 02 FABRICADO EM MDF GALIAN Finalidade: Aquisição e instalação de móveis sob medida para a cozinha e para as salas de grupos do CRAS. 4.722,00 4.722,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 ARMÁRIOS DE COZINHA FABRICADO EM MDF GALIANO – BER ARMÁRIOS SALA DE GRUPOS 01 FABRICADO EM MDF GALIAN ARMÁRIOS SALA DE GRUPOS 02 FABRICADO EM MDF GALIAN Finalidade: Aquisição e instalação de móveis sob medida para a cozinha e para as salas de grupos do CRAS. 13.698,00
14/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/161; REF. EMPENHO 7354/2025 417960 - ORQUINARE FABRICA DE MOVEIS LTDA Chave de Acesso: 4325 1153 1493 9700 0144 5500 1000 0001 6110 1054 0137 13.698,00
18/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2025 ORQUINARE FABRICA DE MOVEIS LTDA - 417960 13.698,00
TOTAL 13.698,00 13.698,00 13.698,00
SALDO A PAGAR 0,00