Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 10/2025 |
21.252,00 |
|
|
| 23/10/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2025. |
|
21.252,00 |
|
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520 |
|
|
91,08 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520 |
|
|
280,00 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520 |
|
|
428,68 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520 |
|
|
998,84 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520 |
|
|
1.076,81 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520 |
|
|
2.314,06 |
| 29/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7546/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
16.062,53 |
| TOTAL |
21.252,00 |
21.252,00 |
21.252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |