| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA | 
| Número do empenho: | 7660 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 55.00 | EVA 60X40CM COM GLITTER NAS CORES: DOURADO, PRATA, AZUL CLARO, ROSA PINK, ROSA BEBÊ, BRANCO, VERMELHO, VERDE, ROXO, AMARELO, MARROM, AZUL MARINHO E AZUL ROYAL | 5,45 | 299,75 | 
| 110.00 | EVA 60CM X 40CM X 2MM CORES DIVERSAS: (BRANCO, PRETO, VERMELHO, AMARELO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, MARROM, ROSA, COR DA PELE, LILÁS, LARANJA, AZUL ESCURO, AZUL CLARO) NAS QUANTIDADES SOLICITADAS CONFORME PEDIDO. GRAMATURA MÍNIMA 2 MM Finalidade: Aquisição de materiais para a realização de atividades de artesanato com as crianças atendidas pelo PIM. | 3,30 | 363,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | EVA 60X40CM COM GLITTER NAS CORES: DOURADO, PRATA, AZUL CLARO, ROSA PINK, ROSA BEBÊ, BRANCO, VERMELHO, VERDE, ROXO, AMARELO, MARROM, AZUL MARINHO E AZUL ROYAL EVA 60CM X 40CM X 2MM CORES DIVERSAS: (BRANCO, PRETO, VERMELHO, AMARELO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, MARROM, ROSA, COR DA PELE, LILÁS, LARANJA, AZUL ESCURO, AZUL CLARO) NAS QUANTIDADES SOLICITADAS CONFORME PEDIDO. GRAMATURA MÍNIMA 2 MM Finalidade: Aquisição de materiais para a realização de atividades de artesanato com as crianças atendidas pelo PIM. | 662,75 | ||
| TOTAL | 662,75 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 662,75 | |||