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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 11:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7707 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
738.00 TIJOLO CERÂMICO 9 FUROS 14 X 19 X 24CM 1,90 1.402,20
80.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 36,00 2.880,00
20.00 AREIA MÉDIA 164,00 3.280,00
50.00 CAL 20 KG HIDRATADO 16,00 800,00
1.00 ALVENARITE 3,6 LTS 40,00 40,00
14.00 FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS 33,00 462,00
40.00 FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS 51,00 2.040,00
45.00 FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS 17,00 765,00
10.00 FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS 80,00 800,00
10.00 MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M 77,00 770,00
15.00 TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais destinados à construção de pórtico e guarita na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. 93,00 1.395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 TIJOLO CERÂMICO 9 FUROS 14 X 19 X 24CM CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG AREIA MÉDIA CAL 20 KG HIDRATADO ALVENARITE 3,6 LTS FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais destinados à construção de pórtico e guarita na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. 14.634,20
TOTAL 14.634,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 14.634,20