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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7942 Data de lançamento: 12/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 ARGAMASSA ACI 20 KG 16,20 810,00
37.00 ARGAMASSA ACII 20 KG 26,90 995,30
200.00 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) 35,50 7.100,00
677.00 ESPAÇADOR NIVELADOR PARA CUNHA 2MM 0,30 203,10
36.00 FORRO EM PVC 7MM BRANCO Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Saltinho. 23,49 845,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2025 ARGAMASSA ACI 20 KG ARGAMASSA ACII 20 KG CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) ESPAÇADOR NIVELADOR PARA CUNHA 2MM FORRO EM PVC 7MM BRANCO Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Saltinho. 9.954,04
28/11/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8666 Chave de Acesso: 4325 1117 8294 2400 0166 5500 0000 0086 6612 3912 2590 9.954,04
TOTAL 9.954,04 9.954,04 0,00
SALDO A PAGAR 9.954,04