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Última atualização realizada em 31/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDA DE CAMARGO MIGNONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8086 Data de lançamento: 21/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TELA MONITOR 380,00 380,00
1.00 CÂMERA FRONTAL Finalidade: Aquisição de tela monitor e câmera frontal para equipar o ônibus, placa ITT-3473, do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2025 TELA MONITOR CÂMERA FRONTAL Finalidade: Aquisição de tela monitor e câmera frontal para equipar o ônibus, placa ITT-3473, do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 660,00
01/12/2025 Conforme DANFE Nº 890/63830040; REF. EMPENHO 8086/2025 415576 - FERNANDA DE CAMARGO MIGNONI Chave de Acesso: 4325 1187 9586 7400 0181 5589 0063 8300 4015 3220 6509 660,00
09/12/2025 Pagamento de Empenho 8086/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00