Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO fgto de 11/2025 |
8.392,06 |
|
|
| 26/11/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de novembro de 2025. |
|
8.392,06 |
|
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - MDE |
|
|
24,70 |
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - MDE |
|
|
80,00 |
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - MDE |
|
|
559,46 |
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - MDE |
|
|
958,57 |
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - MDE |
|
|
1.581,85 |
| 27/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8263/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.187,48 |
| TOTAL |
8.392,06 |
8.392,06 |
8.392,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |