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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8397 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO fgto de 11/2025 0,00 8.081,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO fgto de 11/2025 8.081,67
26/11/2025 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de novembro de 2025. 8.081,67
27/11/2025 Pagamento de Empenho 8397/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.081,67
TOTAL 8.081,67 8.081,67 8.081,67
SALDO A PAGAR 0,00