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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: F.G.T.S.

Dados do Empenho
Número do empenho: 8407 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção de Equipes do PACS
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 0,00 64,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 64,77
26/11/2025 Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Novembro de 2025 64,77
TOTAL 64,77 64,77 0,00
SALDO A PAGAR 64,77