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Última atualização realizada em 20/01/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8522 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AGULHAS DE ACUPUNTURA ESTÉREIS INOXIDÁVEL 0,25X30MM C/1000UN 342,00 684,00
2.00 AGULHAS DE ACUPUNTURA ESTÉREIS INOXIDÁVEL 0,25X30MM C/1000UN 170,00 340,00
3.00 ÓLEO ESSENCIAL DE MASSAGEM LAVANDA 15ML Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para utilização na Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 40,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 AGULHAS DE ACUPUNTURA ESTÉREIS INOXIDÁVEL 0,25X30MM C/1000UN AGULHAS DE ACUPUNTURA ESTÉREIS INOXIDÁVEL 0,25X30MM C/1000UN ÓLEO ESSENCIAL DE MASSAGEM LAVANDA 15ML Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para utilização na Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 1.144,00
05/01/2026 Conforme DANFE Nº 001/10362; REF. EMPENHO 8522/2025 2556 - IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA Chave de Acesso: 4326 0105 5206 8200 0187 5500 1000 0103 6218 9575 2391 1.144,00
14/01/2026 Pagamento de Empenho 8522/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.144,00
TOTAL 1.144,00 1.144,00 1.144,00
SALDO A PAGAR 0,00