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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 8846 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - FUNDICAR - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do FUNDICAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORANTE ALIMENTÍCIO 8,99 8,99
6.00 BALA MASTIGAVEL 500G SORTIDA - BALA MASTIGAVEL 500G SORTIDA 13,50 81,00
3.00 PIRULITOS 500G 16,60 49,80
1.00 AÇUCAR 5KG Finalidade: Aquisição de balas e pirulitos para distribuição durante a ação do COMDICAR, referente às atividades natalinas. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 16,69 16,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 CORANTE ALIMENTÍCIO BALA MASTIGAVEL 500G SORTIDA - BALA MASTIGAVEL 500G SORTIDA PIRULITOS 500G AÇUCAR 5KG Finalidade: Aquisição de balas e pirulitos para distribuição durante a ação do COMDICAR, referente às atividades natalinas. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 156,48
TOTAL 156,48 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 156,48