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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 91 Data de lançamento: 09/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3261.19 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 0,67 2.185,00
11.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 462,00
8.00 CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar a construção de um muro no Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. 15,34 122,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2025 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar a construção de um muro no Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. 2.769,72
09/01/2025 Conforme DANFE Nº 000/7696; 2.769,72
20/01/2025 Pagamento de Empenho 91/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.769,72
TOTAL 2.769,72 2.769,72 2.769,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.