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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LEONIR PAULO BUENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1337 Data de lançamento: 27/02/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CÂMERA VEICULAR 205,00 205,00
1.00 MONITOR TELA 4 320,00 320,00
1.00 CHICOTE LIGAÇÃO 95,00 95,00
1.00 TERMINAL 25,00 25,00
1.00 CHAVE TIC_TAC Finalidade: Aquisição de 01 monitor de tela 4”, 01 chicote de ligação, 01 câmera interna para o compartimento de atendimento da ambulância, 01 terminal e 01 chave tic-tac, destinados ao veículo Fiat Ducato Ambulância, placa JAM-6B44, da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2026 CÂMERA VEICULAR MONITOR TELA 4 CHICOTE LIGAÇÃO TERMINAL CHAVE TIC_TAC Finalidade: Aquisição de 01 monitor de tela 4”, 01 chicote de ligação, 01 câmera interna para o compartimento de atendimento da ambulância, 01 terminal e 01 chave tic-tac, destinados ao veículo Fiat Ducato Ambulância, placa JAM-6B44, da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 685,00
09/03/2026 Conforme DANFE Nº 890/65494299; REF. EMPENHO 1337/2026 416108 - LEONIR PAULO BUENO Chave de acesso: 4326 0387 9586 7400 0181 5589 0065 4942 9911 0417 2077 685,00
TOTAL 685,00 685,00 0,00
SALDO A PAGAR 685,00