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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 18TEC INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1445 Data de lançamento: 05/03/2026
Tipo de empenho: APARELHOS E EQUIP.DE COMUNIC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF
Conta de Despesa: 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA
Natureza da despesa: TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SMARTPHONE ANDROID, COM SUPORTE A DUAL-SIM DO TIPO NANO-SIM (4FF), ARMAZENAMENTO INTERNO DE 128GB, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 4GB, TELA COM TAMANHO MÍNIMO DE 6.5 POLEGADAS E BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIM Finalidade: Aquisição de um aparelho smartphone destinado ao uso nas atividades vinculadas ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 688,00 688,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2026 SMARTPHONE ANDROID, COM SUPORTE A DUAL-SIM DO TIPO NANO-SIM (4FF), ARMAZENAMENTO INTERNO DE 128GB, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 4GB, TELA COM TAMANHO MÍNIMO DE 6.5 POLEGADAS E BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIM Finalidade: Aquisição de um aparelho smartphone destinado ao uso nas atividades vinculadas ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 688,00
29/05/2026 Conforme DANFE Nº 1/216; REF. EMPENHO 1445/2026 418157 - 18TEC INFORMATICA LTDA 688,00
02/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1445/2026 18TEC INFORMATICA LTDA - 418157 688,00
TOTAL 688,00 688,00 688,00
SALDO A PAGAR 0,00