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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VANDERLEI MARANGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 1449 Data de lançamento: 05/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Concessão de uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Vanderlei Marangon, referente aos dias 22 e 23 de fevereiro de 2026, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de paciente com a finalidade de realização de tratamento médico no Hospital Presidente Vargas, conforme solicitação em anexo e nos termos das Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. 427,13 427,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2026 Concessão de uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Vanderlei Marangon, referente aos dias 22 e 23 de fevereiro de 2026, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de paciente com a finalidade de realização de tratamento médico no Hospital Presidente Vargas, conforme solicitação em anexo e nos termos das Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. 427,13
05/03/2026 Liquidado nesta data para o servidor VANDERLEI MARANGON conforme solicitação de diárias 427,13
17/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2026 VANDERLEI MARANGON - 18721 427,13
TOTAL 427,13 427,13 427,13
SALDO A PAGAR 0,00