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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 159 Data de lançamento: 08/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 AREIA GROSSA - AREIA GROSSA 224,80 3.372,00
13.00 PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA 112,42 1.461,46
12.00 BRITA Nº 1 - BRITA Nº 1 82,62 991,44
49.00 CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção para a continuidade da execução da churrasqueira no ginásio do Campo Piratini. 49,06 2.403,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2026 AREIA GROSSA - AREIA GROSSA PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA BRITA Nº 1 - BRITA Nº 1 CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção para a continuidade da execução da churrasqueira no ginásio do Campo Piratini. 8.228,84
27/01/2026 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1175 Chave de Acesso: 4326 0191 9455 7600 0187 5500 2000 0011 7511 4408 7163 8.228,84
04/02/2026 Pagamento de Empenho 159/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.228,84
TOTAL 8.228,84 8.228,84 8.228,84
SALDO A PAGAR 0,00