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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 162 Data de lançamento: 08/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIME - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIME 500,00 1.000,00
1.00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCA, ALTO BRILHO, 106,00 106,00
1.00 MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G Finalidade: Aquisição de tintas destinadas à pintura da estrutura da Ponte Lajeado. 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2026 TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIME - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIME TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCA, ALTO BRILHO, MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G Finalidade: Aquisição de tintas destinadas à pintura da estrutura da Ponte Lajeado. 1.145,00
28/01/2026 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 807 Chave de Acesso: 4326 0108 4535 8300 0118 5500 1000 0008 0715 3272 0769 1.145,00
28/01/2026 Pagamento de Empenho 162/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.145,00
TOTAL 1.145,00 1.145,00 1.145,00
SALDO A PAGAR 0,00