| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
| Número do empenho: | 1685 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CILINDRO DE OXIGENIO 7L | 280,00 | 840,00 |
| 1.00 | CILINDRO DE OXIGÊNIO DE ALUMÍNIO 3L Finalidade: Aquisição de oxigênio medicinal para atendimento aos pacientes no ambulatório da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardengui. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 237,00 | 237,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | CILINDRO DE OXIGENIO 7L CILINDRO DE OXIGÊNIO DE ALUMÍNIO 3L Finalidade: Aquisição de oxigênio medicinal para atendimento aos pacientes no ambulatório da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardengui. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.077,00 | ||
| 26/03/2026 | Conforme DANFE Nº 2/120; REF. EMPENHO 1685/2026 299670 - OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA Chave de acesso: 4326 0328 9184 0000 0108 5500 2000 0001 2010 0000 1218 | 1.077,00 | ||
| TOTAL | 1.077,00 | 1.077,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.077,00 | |||