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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1757 Data de lançamento: 24/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REVESTIMENTO 100 x 7MM FRISADO Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Solange Maria do Nascimento, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal 27,90 167,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2026 REVESTIMENTO 100 x 7MM FRISADO Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Solange Maria do Nascimento, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 167,40
27/03/2026 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1286 Chave de acesso: 4326 0391 9455 7600 0187 5500 2000 0012 8610 8956 1420 167,40
TOTAL 167,40 167,40 0,00
SALDO A PAGAR 167,40