Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Ptgo da folha do mês 03/2026 |
49.085,03 |
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| 26/03/2026 |
Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de março de 2026. |
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49.085,03 |
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| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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83,78 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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84,19 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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101,14 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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1.013,33 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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6.291,16 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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7.134,44 |
| 30/03/2026 |
Pagamento de Empenho 2035/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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34.376,99 |
| TOTAL |
49.085,03 |
49.085,03 |
49.085,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |