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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA AMELIA JOERGENSEN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2109 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VASO PARA FLOR 17,00 17,00
4.00 VOAL BRANCO 20,00 80,00
6.00 FLOR LIRIO 8,00 48,00
3.00 GALHOS VERDES ARTIFICIAIS 6,00 18,00
1.00 GALHO SECO ARTESANAL 8,00 8,00
1.00 ARCO 1,50 Finalidade: Aquisição de materiais destinados às atividades desenvolvidas pelo CRAS. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 VASO PARA FLOR VOAL BRANCO FLOR LIRIO GALHOS VERDES ARTIFICIAIS GALHO SECO ARTESANAL ARCO 1,50 Finalidade: Aquisição de materiais destinados às atividades desenvolvidas pelo CRAS. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 271,00
TOTAL 271,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 271,00