| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAIRTON TASCHETTO |
| Número do empenho: | 224 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Clairton Taschetto, referente ao dia 09 de janeiro de 2026, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de pacientes visando à realização de consultas médicas, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | Uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Clairton Taschetto, referente ao dia 09 de janeiro de 2026, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de pacientes visando à realização de consultas médicas, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | ||
| 13/01/2026 | Liquidado nesta data para o servidor CLAIRTON TASCHETTO conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Empenho 224/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 427,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||