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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2548 Data de lançamento: 24/04/2026
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 04/2026 773,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2026 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 04/2026 773,36
24/04/2026 Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de abril de 2026. 773,36
TOTAL 773,36 773,36 0,00
SALDO A PAGAR 773,36