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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 11:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3023 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 CURATIVO FILME POLIURETANO TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL ROLO 15CMX10M Finalidade: Aquisição de material ambulatorial, por meio do CIMAU, destinado ao atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000089, MOP25CIM001622, Processo Administrativo Licitatório: 021/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 101/2026. 45,55 1.138,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 CURATIVO FILME POLIURETANO TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL ROLO 15CMX10M Finalidade: Aquisição de material ambulatorial, por meio do CIMAU, destinado ao atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000089, MOP25CIM001622, Processo Administrativo Licitatório: 021/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 101/2026. 1.138,75
TOTAL 1.138,75 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.138,75