| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3036 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter, Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.75 | SERVIÇOS DE SERVENTE – CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA 40 HORAS SEMANAIS – FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL. Finalidade: Fornecimento de mão de obra com um profissional para a atividade de servente no Centro Cultural, para manutenção da limpeza e conservação. Referente ao período de abril a dezembro de 2026. | 46.200,00 | 34.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | SERVIÇOS DE SERVENTE – CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA 40 HORAS SEMANAIS – FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL. Finalidade: Fornecimento de mão de obra com um profissional para a atividade de servente no Centro Cultural, para manutenção da limpeza e conservação. Referente ao período de abril a dezembro de 2026. | 34.650,00 | ||
| 19/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/651; REF. EMPENHO 3036/2026 299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA Competência: 04/2026. | 1.925,00 | ||
| 21/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2026 - REF. MAIO/2026 AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA - 299098 | 1.925,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/664; REF. EMPENHO 3036/2026 299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA Competência: 05/2026. | 2.117,50 | ||
| 11/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2026 - REF. JUNHO/2026 AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA - 299098 | 1.997,55 | ||
| 11/06/2026 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3036/2026 | 119,95 | ||
| TOTAL | 34.650,00 | 4.042,50 | 4.042,50 | |
| SALDO A PAGAR | 30.607,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 11/06/2026 | 119,95 | 1177/2026 | Lançada |
| TOTAL | 119,95 |