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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3037 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.75 SERVIÇOS DE SERVENTE – CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA 40 HORAS SEMANAIS – FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL. Finalidade: Fornecimento de mão de obra com um profissional para a atividade de servente na Unidade Básica de Saúde Central, para manutenção da limpeza e conservação. Referente ao período de abril a dezembro de 2026. 46.200,00 34.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 SERVIÇOS DE SERVENTE – CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA 40 HORAS SEMANAIS – FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL. Finalidade: Fornecimento de mão de obra com um profissional para a atividade de servente na Unidade Básica de Saúde Central, para manutenção da limpeza e conservação. Referente ao período de abril a dezembro de 2026. 34.650,00
19/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/643; REF. EMPENHO 3037/2026 299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA Competência: 04/2026. 3.176,50
22/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2026 - REF. MAIO/2026 AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA - 299098 3.112,65
22/05/2026 Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3037/2026 63,85
09/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/663; REF. EMPENHO 3037/2026 299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA Competência: 05/2026. 3.850,00
12/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2026 - REF. JUNHO/2026 AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA - 299098 3.772,61
12/06/2026 Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3037/2026 77,39
TOTAL 34.650,00 7.026,50 7.026,50
SALDO A PAGAR 27.623,50

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Imposto Sobre Serviços 22/05/2026 63,85 1032/2026 Lançada
ISS - Imposto Sobre Serviços 12/06/2026 77,39 1196/2026 Lançada
TOTAL   141,24