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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDO ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3192 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária vencida correspondente ao período de 30 de abril de 2026 a 01 de maio de 2026 para o servidor Fernando Alves da Silva, motorista da Secretaria de Saúde, em viagem ao município de Porto Alegre para transporte de paciente, conforme solicitação em anexo. 427,13 427,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 Uma diária vencida correspondente ao período de 30 de abril de 2026 a 01 de maio de 2026 para o servidor Fernando Alves da Silva, motorista da Secretaria de Saúde, em viagem ao município de Porto Alegre para transporte de paciente, conforme solicitação em anexo. 427,13
13/05/2026 Liquidado nesta data, conforme documentos comprobatórios da despesa anexados ao pedido. 427,13
14/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2026 FERNANDO ALVES DA SILVA - 416989 427,13
TOTAL 427,13 427,13 427,13
SALDO A PAGAR 0,00