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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3195 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária vencida correspondente ao período de 07 a 08 de maio de 2026 para o servidor Sidnei Roderigues da Silva, motorista da Secretaria de Saúde, em viagem ao município de Porto Alegre para transporte de paciente visando à realização de consulta e tratamento médico, conforme solicitação em anexo. 427,13 427,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 Uma diária vencida correspondente ao período de 07 a 08 de maio de 2026 para o servidor Sidnei Roderigues da Silva, motorista da Secretaria de Saúde, em viagem ao município de Porto Alegre para transporte de paciente visando à realização de consulta e tratamento médico, conforme solicitação em anexo. 427,13
13/05/2026 Liquidado nesta data, conforme documentos comprobatórios da despesa anexados ao pedido. 427,13
14/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3195/2026 SIDNEI RODRIGUES DA SILVA - 415502 427,13
TOTAL 427,13 427,13 427,13
SALDO A PAGAR 0,00