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Última atualização realizada em 14/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3379 Data de lançamento: 22/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças para mecânica geral de veículos Vans e Minivans. Marca: Fiat - Conforme orçamento 260030 Tabela traz Valor em anexo Finalidade: Aquisição de 2 fluídos de freio DOT 4, 500 ml, destinados à manutenção do veículo Fiat Ducato Green, placa JAM-6B44, da Secretaria de Saúde. 71.200,00 118,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2026 Peças para mecânica geral de veículos Vans e Minivans. Marca: Fiat - Conforme orçamento 260030 Tabela traz Valor em anexo Finalidade: Aquisição de 2 fluídos de freio DOT 4, 500 ml, destinados à manutenção do veículo Fiat Ducato Green, placa JAM-6B44, da Secretaria de Saúde. 118,02
26/06/2026 Conforme DANFE Nº 001/12033; REF. EMPENHO 3379/2026 30 - ARI PAULO PASQUETTI 118,02
29/06/2026 Pagamento de Empenho 3379/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 118,02
TOTAL 118,02 118,02 118,02
SALDO A PAGAR 0,00