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Última atualização realizada em 14/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3384 Data de lançamento: 22/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças para mecânica geral de veículos Vans e Minivans. Marca: Fiat - Conforme Orçamento 260504 Tabela Traz Valor em anexo Finalidade: Aquisição de 1 cabo de freio dianteiro e 1 cabo de freio de mão traseiro destinados à manutenção da Ambulância, placa IQW-0190, da Secretaria de Saúde. 71.200,00 782,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2026 Peças para mecânica geral de veículos Vans e Minivans. Marca: Fiat - Conforme Orçamento 260504 Tabela Traz Valor em anexo Finalidade: Aquisição de 1 cabo de freio dianteiro e 1 cabo de freio de mão traseiro destinados à manutenção da Ambulância, placa IQW-0190, da Secretaria de Saúde. 782,89
26/06/2026 Conforme DANFE Nº 001/12020; REF. EMPENHO 3384/2026 30 - ARI PAULO PASQUETTI 782,89
29/06/2026 Pagamento de Empenho 3384/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 782,89
TOTAL 782,89 782,89 782,89
SALDO A PAGAR 0,00