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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3817 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do ESF Indígena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 XADREZ VERMELHO 10,90 76,30
7.00 XADREZ PRETO 10,90 76,30
3.00 VIÉS XADREZ VERDE 10,90 32,70
3.00 XADREZ AMARELO 10,90 32,70
1.00 VERNIZ 3,6 LTS 210,00 210,00
1.00 PINCEL PARA PINTURA 4" Finalidade: Aquisição de materiais destinados à execução de pintura da Unidade Básica de Saúde da Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 20,90 20,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 XADREZ VERMELHO XADREZ PRETO VIÉS XADREZ VERDE XADREZ AMARELO VERNIZ 3,6 LTS PINCEL PARA PINTURA 4" Finalidade: Aquisição de materiais destinados à execução de pintura da Unidade Básica de Saúde da Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 448,90
TOTAL 448,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 448,90