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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TAMARA PEREIRA NUNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4061 Data de lançamento: 15/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Concessão de três diárias à vigilante sanitária, Sra. Tamara Pereira Nunes, referente aos dias 16 a 18 de junho de 2026, em virtude de viagem ao município de Porto Alegre/RS para participação do Encontro Estadual “Qualifica VISA/RS”, em conformidade com as Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. 427,13 1.281,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2026 Concessão de três diárias à vigilante sanitária, Sra. Tamara Pereira Nunes, referente aos dias 16 a 18 de junho de 2026, em virtude de viagem ao município de Porto Alegre/RS para participação do Encontro Estadual “Qualifica VISA/RS”, em conformidade com as Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. 1.281,39
15/06/2026 Liquidado nesta data para a servidora TAMARA PEREIRA NUNES conforme solicitação de diárias 1.281,39
16/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4061/2026 TAMARA PEREIRA NUNES - 418390 1.281,39
TOTAL 1.281,39 1.281,39 1.281,39
SALDO A PAGAR 0,00