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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4839 Data de lançamento: 13/07/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: DESPESAS DIVERSAS ENS. FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 6 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.47 SERVIÇOS DE SERVENTE – CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA 40 HORAS SEMANAIS – FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL. Finalidade: Fornecimento de mão de obra com uma profissional para a atividade de servente na Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos, para manutenção da limpeza e conservação. Referente ao período de 13 de julho a dezembro de 2026. 46.200,00 21.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2026 SERVIÇOS DE SERVENTE – CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA 40 HORAS SEMANAIS – FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL. Finalidade: Fornecimento de mão de obra com uma profissional para a atividade de servente na Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos, para manutenção da limpeza e conservação. Referente ao período de 13 de julho a dezembro de 2026. 21.560,00
06/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/729; REF. EMPENHO 4839/2026 299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA Competência: 10 até 31 de julho de 2026. 2.502,50
10/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.502,50
TOTAL 21.560,00 2.502,50 2.502,50
SALDO A PAGAR 19.057,50